| Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | febrero | INIC01-430 | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE: MOVILIDAD Y USO DE SUELO | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES -R1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000022 | Factura contado | 26/02/2025 | 16525920 | Pago de Honorarios profesionales de acuerdo al TDR como INVESTIGADOR EN FORMACIÓN, vinculada al Proyecto PINV01-430. correspondiente al pago a la firma del contrato y avances de resultadis relacionados a la Actividad 1 y 2. Se aclara que la contratación en por la modalidad de Producto. Cheque N° 4741304 | 5380446-5 | VILMA DAHIANA RODAS RUIZ DIAZ | N/A | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | febrero | INIC01-430 | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE: MOVILIDAD Y USO DE SUELO | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES -R1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000044 | Factura contado | 17/02/2025 | 14021989 | Honorarios Profesionales según contrato como PERSONAL TECNICO, entrega del resultado 4. Comprobante N° 224 Cheque N° 4741305 | 4004957-4 | ALEXIA MARIA ACOSTA GALEANO | Personal técnico | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | mayo | INIC01-430 | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE: MOVILIDAD Y USO DE SUELO | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES -R1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000043 | Factura contado | 28/05/2025 | 14021989 | Honorarios Profesionales según contrato como Personal Técnico del Resultado 3. Cheque N° 4741305 | 4004957-4 | ALEXIA MARIA ACOSTA GALEANO | N/A | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | febrero | INIC01-430 | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE: MOVILIDAD Y USO DE SUELO | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES -R1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000026 | Factura contado | 21/02/2025 | 13003622 | Honorarios Profesionales según contrato como Directora del Proyecto y avances de la actividades del 1 al 9. Cheque N° 4741306 | 3989710-9 | IRIS MARIA IBARRA AREVALO | N/A | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | mayo | INIC01-430 | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE: MOVILIDAD Y USO DE SUELO | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES -R1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000025 | Factura contado | 28/05/2025 | 16525920 | Honorarios Profesionales según contrato como investigadora en formación vinculada al proyecto, presentación de avance de la actividad 4. Cheque N° 4741308 | 5380446-5 | VILMA DAHIANA RODAS RUIZ DIAZ | Investigadores en formación | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | mayo | INIC01-430 | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE: MOVILIDAD Y USO DE SUELO | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES -R1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000027 | Factura contado | 28/05/2025 | 13003622 | Honorarios Profesionales segun Contrato y TDR como Directora del Proyecto. Presentación del Informe de la actividad N° 10 y 11. Comprobante N° 225 Cheque N° 4741307 | 3989710-9 | IRIS MARIA IBARRA AREVALO | Director del proyecto | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | mayo | INIC01-430 | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE: MOVILIDAD Y USO DE SUELO | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES -R1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000044 | Factura contado | 28/05/2025 | 14021989 | Honorarios Profesionales según contrato y TDR como Personal Técnico. Presentación del Informe de la actividad N° 4 | 40049957-4 | ALEXIA MARIA ACOSTA GALEANO | Personal técnico | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | junio | INIC01-430 | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE: MOVILIDAD Y USO DE SUELO | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES -R1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000026 | Factura contado | 02/06/2025 | 16525920 | Honorarios Profesionales según TDR y contrato como investigadora en formación. Presentación del Informe 3. La contratación es por producto y corresponde a la presentación del avance de la actividad 3. Comprobante 254. Cheque N° 4741311 | 5380446-5 | VILMA DAHIANA RODAS RUIZ DIAZ | Investigadores en formación | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | agosto | INIC01-430 | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE: MOVILIDAD Y USO DE SUELO | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES -R1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000029 | Factura contado | 07/08/2025 | 13003622 | Pago de Honorarios como Directora del Proyecto (Cheque N° 4741313). Pago de retencion a la DNIT segun cheque N° 4741316 G. 109.091. | 398910-9 | IRIS MARIA IBARRA AREVALO | Director del proyecto | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | agosto | INIC01-430 | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE: MOVILIDAD Y USO DE SUELO | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES -R1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000046 | Factura contado | 07/08/2025 | 14021989 | Pago de Honorarios como Personal Técnico del Proyecto (Cheque N° 4741315). Pago de retencion a la DNIT segun cheque N° 4741316 G. 109.091. | 4004957-4 | ALEXIA MARIA ACOSTA GALEANO | Personal técnico | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | agosto | INIC01-430 | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE: MOVILIDAD Y USO DE SUELO | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 1.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES -R1 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 07/08/2025 | 16525920 | Pago por honorarios como Investigadora en Formación. Cheque N° 4741314. Pago de retencion a la DNIT segun cheque N° 4741316 G. 136.364. | 5380446-5 | VILMA DAHIANA RODAS RUIZ DIAZ | Investigadores en formación | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | F | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | agosto | INIC01-430 | DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE: MOVILIDAD Y USO DE SUELO | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | 3.1.1 - 100 - SERVICIOS PERSONALES - R3 | - | 100-SERVICIOS PERSONALES | 001-001-0000028 | Factura contado | 07/08/2025 | 16525920 | Pago por honorarios como Investigadora en Formación. Cheque N° 4741314. Pago de retencion a la DNIT segun cheque N° 4741316 G. 136.364. | 5380446-5 | VILMA DAHIANA RODAS RUIZ DIAZ | Investigadores en formación | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 | F | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.