Año | Mes | Cod Proyecto | Denaminacion | Institucion | Actividad | Existente | OG | Comprobante | Tipo | Fecha | Timbrado | Concepto | RUC | Nombre/Empresa | Cargo | Solicitaod (G) | Contrapartida (G) | Total (G) | Sexo | Destino | Objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.1 - Pagar Alquiler de Oficinas | SI | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000101 | Factura contado | 06/10/2015 | 11263771 | Pago de alquiler local | 320344-1 | Maria Silvia Gustale | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0005596 | Factura crédito | 02/10/2015 | 11209898 | Compra de teclado usb y pen drive | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 77.091 | 77.091 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0005611 | Factura crédito | 06/10/2015 | 11209898 | Compra de cable vga | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 112.740 | 112.740 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-5662 | Factura crédito | 16/10/2015 | 11209898 | Una impresora HP 3545 | 80013316-1 | Office compu S.A. | N/A | 0 | 509.670 | 509.670 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0005687 | Factura crédito | 21/10/2015 | 11209898 | Compra de mouse y cable usb | 80013316-1 | Office compu S.A. | N/A | 0 | 128.867 | 128.867 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0005729 | Factura crédito | 28/10/2015 | 11209898 | Compra de mouse logitech usb | 80013316-1 | Office compu S.A. | N/A | 0 | 77.324 | 77.324 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0026876 | Factura crédito | 23/10/2015 | 11256154 | Compra de utiles para oficina | 80063527-2 | Bringo S.A. | N/A | 0 | 24.200 | 24.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.4 - Adquirir útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-55963 | Factura crédito | 06/10/2015 | 11118239 | Compra de utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 144.100 | 144.100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.4 - Adquirir útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-56045 | Factura crédito | 07/10/2015 | 11118239 | Compra de utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 63.800 | 63.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.4 - Adquirir útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0001021 | Factura contado | 23/10/2015 | 11250302 | Compra de blocks de orden de pago | 755551-2 | Miguel Bernal | N/A | 0 | 54.525 | 54.525 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.5 - Disponibilizar resma de papel | SI | 332-PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 001-001-0026876 | Factura crédito | 23/10/2015 | 11256154 | Compra de resma hoja | 80063527-2 | Bringo S.A. | N/A | 0 | 48.820 | 48.820 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.9 - Servicios básicos | - | 219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 001-064-3944362 | Factura crédito | 29/10/2015 | 10847737 | Pago servicio de electricidad | 80009735-1 | Ande | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.2.1 - Encuadernación del material | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-13722 | Factura crédito | 02/10/2015 | 10951266 | Servicio de fotocopias | 80013889-9 | DataSystems S.A.E.C.A. | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.1 - Pagar Alquiler de Oficinas | SI | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000102 | Factura contado | 02/11/2015 | 11263771 | Alquiler del local noviembre/15 | 320344-1 | Maria Silvia Gustale | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.1 - Pagar Alquiler de Oficinas | SI | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000104 | Factura contado | 01/12/2015 | 11263771 | Alquiler de oficina diciembre/15 | 320344-1 | Maria Silvia Gustale | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0005860 | Factura crédito | 24/11/2015 | 11209898 | Compra de equipo para computacion | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 750.000 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0005976 | Factura crédito | 21/12/2015 | 11209898 | Compra de equipo de computacion | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 586.700 | 586.700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | N/A | Existente | 22/12/2015 | N/A | Diferencia de compra software | N/A | The Mathworks | N/A | 0 | 206.590 | 206.590 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0060075 | Factura crédito | 10/12/2015 | 11342159 | Compra de utiles | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 305.800 | 305.800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.4 - Adquirir útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0046508 | Factura contado | 02/11/2015 | 11263242 | Compra de sellos comunes de madera | 751379-8 | New Shop | N/A | 0 | 34.091 | 34.091 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.4 - Adquirir útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-57540 | Factura crédito | 02/11/2015 | 11118239 | Compra de resma de hoja | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 215.930 | 215.930 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.4 - Adquirir útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0046888 | Factura contado | 09/11/2015 | 11263242 | Compra de un sello de madera | 751379-8 | New Shop | N/A | 0 | 18.750 | 18.750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.5 - Disponibilizar resma de papel | SI | 332-PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 001-001-0057759 | Factura crédito | 04/11/2015 | 11118239 | Compra de resma de hojas | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 66.825 | 66.825 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.5 - Disponibilizar resma de papel | SI | 332-PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 001-001-0060554 | Factura crédito | 17/12/2015 | 11342159 | Compra de resma de hoja | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 40.000 | 40.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.6 - Responsable Técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000129 | Factura contado | 09/11/2015 | 11241492 | Honorarios Profesionales Primer Desembolso | 2494433-5 | Ing. Oscar Barboza | N/A | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.7 - Tutor | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 90 | Factura contado | 12/12/2015 | 11201512120820 | Honorarios Profesionales Primer Desembolso | 13.108.019-0 | Jorge Eduardo Mendoza Baeza | N/A | 9.979.620 | 0 | 9.979.620 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.8 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000162 | Factura contado | 10/11/2015 | 11240202 | Honorarios Profesionales - Octubre | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 612.625 | 0 | 612.625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.8 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000164 | Factura contado | 27/11/2015 | 11240202 | Honorarios Profesionales - Noviembre | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 612.625 | 0 | 612.625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.8 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000170 | Factura contado | 07/12/2015 | 11240202 | Honorarios Profesionales - Diciembre | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 612.625 | 0 | 612.625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.9 - Servicios básicos | - | 219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 001-064-3944362 | Factura crédito | 13/11/2015 | 10847737 | Servicio de energia electrica | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.9 - Servicios básicos | - | 219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 001-064-4332301 | Factura crédito | 16/12/2015 | 10847737 | Pago servicio de electricidad | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.3.1.1 - Disponibilizar cartuchos de tinta | SI | 349-BIENES DE CONSUMO VARIOS | 001-001-0005827 | Factura crédito | 18/11/2015 | 11209898 | Compra de cartucho | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 600.000 | 600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.3.1.2 - Encuadernación del material | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000358 | Factura contado | 04/11/2015 | 11251815 | Fotocopias y encuadernaciones | 2023953-0 | Copitec | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.3.1.3 - Adquisición CD/DVD | - | 339-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 001-001-0058752 | Factura crédito | 18/11/2015 | 11118239 | Compra de utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 2.2.1 - Encuadernación del material | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000358 | Factura contado | 04/11/2015 | 11251815 | Fotocopias y encuadernaciones | 2023953-0 | Copitec | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | noviembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 2.3.1 - Encuadernación del material | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000358 | Factura contado | 04/11/2015 | 11251815 | Fotocopias y encuadernaciones | 2023953-0 | Copitec | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | diciembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 3.1.2.1 - Adquisición MatLab (Software utilizado para la implementación de algoritmos de redes neurales artificiales y optimización) | - | 579-ACTIVOS INTANGIBLES | 4628038 | Factura contado | 18/12/2015 | #011500120 | Compra de Sofware | #113017-825-8 | The MathWorks, Inc | N/A | 27.072.770 | 0 | 27.072.770 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | febrero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.1 - Pagar Alquiler de Oficinas | SI | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000126 | Factura contado | 05/02/2016 | 11426659 | Pago alquiler mes de febrero 2016 | 320344-1 | Maria Silvia Filomena Gustale Portillo | N/A | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.1 - Pagar Alquiler de Oficinas | SI | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000129 | Factura contado | 03/03/2016 | 11426659 | Pago de alquiler marzo 2016 | 320344-1 | Maria silvia Filomena Gustale Portillo | N/A | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.1 - Pagar Alquiler de Oficinas | SI | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000131 | Factura contado | 01/04/2016 | 11426659 | Pago de alquiler abril 2016 | 320344-1 | Maria Silvia Filomena Gustale Portillo | N/A | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | mayo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.1 - Pagar Alquiler de Oficinas | SI | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000133 | Factura contado | 03/05/2016 | 11426659 | Pago de alquiler mayo 2016 | 320344-1 | Maria Silvia Filomena Gustale Portillo | N/A | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.1 - Pagar Alquiler de Oficinas | SI | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000137 | Factura contado | 01/06/2016 | 11426659 | Pago alquiler mes de junio 2016 | 320344-1 | Maria Silvia Folomena Gustale Portillo | N/A | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | enero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.1 - Pagar Alquiler de Oficinas | SI | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000105 | Factura contado | 04/01/2016 | 11263771 | Pago de alquiler enero 16 | 320344-1 | Maria silvia Gustale Portillo | N/A | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | febrero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0006144 | Factura crédito | 05/02/2016 | 11209898 | Compra de Pen drive | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 46.984 | 46.984 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | febrero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0006180 | Factura crédito | 15/02/2016 | 11209898 | Compra disco 500gb | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 703.016 | 703.016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0006271 | Factura crédito | 04/03/2016 | 11209898 | Compra de memoria y procesador | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 750.000 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0006440 | Factura crédito | 08/04/2016 | 11209898 | Compra de monitor y teclado | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 750.000 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | mayo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0068881 | Factura crédito | 05/05/2016 | 11342159 | Compra de Mouse | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 86.900 | 86.900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | mayo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0069762 | Factura crédito | 19/05/2016 | 11342159 | Compra de Mouse | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 32.780 | 32.780 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | mayo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0001609 | Factura contado | 13/05/2016 | 11449338 | Portafolios para proyectores | 3754775-5 | Casa Sonia | N/A | 0 | 500.000 | 500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | enero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0006107 | Factura crédito | 28/01/2016 | 11209898 | Disp. pc y perdiferico | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 750.000 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | febrero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0064150 | Factura crédito | 18/02/2016 | 11342159 | Utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0065988 | Factura crédito | 17/03/2016 | 11342159 | Utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0066665 | Factura crédito | 01/04/2016 | 11342159 | Utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0066683 | Factura crédito | 01/04/2016 | 11342159 | Utiles de oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 75.000 | 75.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | mayo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0068744 | Factura crédito | 04/05/2016 | 11342159 | Utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | mayo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0070282 | Factura crédito | 27/05/2016 | 11588825 | Utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 75.000 | 75.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | enero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0061903 | Factura crédito | 15/01/2016 | 11342159 | Dsip. Utiles de oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 200.000 | 200.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | enero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0062164 | Factura crédito | 20/01/2016 | 11342159 | utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 75.000 | 75.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | febrero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.4 - Adquirir útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0064597 | Factura crédito | 26/02/2016 | 11342159 | Compra de utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 71.500 | 71.500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.4 - Adquirir útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0065987 | Factura crédito | 17/03/2016 | 11342159 | Utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el arte | N/A | 0 | 75.000 | 75.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | febrero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.5 - Disponibilizar resma de papel | SI | 332-PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 001-001-0062877 | Factura crédito | 01/02/2016 | 11342159 | Compra de resma | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 23.650 | 23.650 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.5 - Disponibilizar resma de papel | SI | 332-PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 001-001-0066465 | Factura crédito | 29/03/2016 | 11342159 | Compra de Resma | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 23.650 | 23.650 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.5 - Disponibilizar resma de papel | SI | 332-PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 001-001-0066664 | Factura crédito | 01/04/2016 | 11342159 | Compra de resma de hoja | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 26.950 | 26.950 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | mayo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.5 - Disponibilizar resma de papel | SI | 332-PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 001-001-0069325 | Factura crédito | 12/05/2016 | 11342159 | Compra de resma de hoja | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 26.950 | 26.950 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | enero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.5 - Disponibilizar resma de papel | SI | 332-PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 001-001-0061860 | Factura crédito | 14/01/2016 | 11342159 | Compra de resma de hoja | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 40.000 | 40.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | febrero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.8 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000185 | Factura contado | 10/02/2016 | 11240202 | Honararios Profesionales mes de Enero-16 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 612.625 | 0 | 612.625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | febrero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.8 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000193 | Factura contado | 29/02/2016 | 11240202 | Honorarios Profesionales mes de Febrero-16 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 612.625 | 0 | 612.625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.8 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000200 | Factura contado | 28/03/2016 | 11240202 | Honorarios Profesionales mes de Marzo-16 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 612.625 | 0 | 612.625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.8 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000211 | Factura contado | 28/04/2016 | 11240202 | Honorarios Profesionales mes de Abril-16 | 2897611 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 612.625 | 0 | 612.625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | mayo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.8 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000220 | Factura contado | 31/05/2016 | 11240202 | Honorarios Profesionales mes de Mayo 16 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 612.625 | 0 | 612.625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | febrero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.9 - Servicios básicos | - | 219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 001-064-0203671 | Factura crédito | 17/02/2016 | 11412906 | Pago servicio de ANDE | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.9 - Servicios básicos | - | 219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 001-064-0581321 | Factura crédito | 16/03/2016 | 11412906 | Pago servicio de ANDE | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.9 - Servicios básicos | - | 219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 001-064-0951813 | Factura crédito | 14/04/2016 | 11412906 | Pago servicio de ANDE | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | mayo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.9 - Servicios básicos | - | 219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 001-064-1367985 | Factura crédito | 16/05/2016 | 11412906 | Pago de servicio de ANDE | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | enero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.9 - Servicios básicos | - | 219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 001-064-4752457 | Factura crédito | 20/01/2016 | 10847737 | Pago servicio de ande enero 16 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | febrero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 3.1.1.1 - Compra de libros y normas digitales | - | 335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 001-002-0002158 | Factura crédito | 24/02/2016 | 11118655 | Compra de Libro (Fundamental Simulation Methodollogies Dwelling in Neurral Networks) | 80018108-5 | Ediciones Tecnicas Paraguayas S.R.L. | N/A | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 3.1.3.1 - Encuadernación del material | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000417 | Factura contado | 29/03/2016 | 11401816 | Encuadernacion | 2023953-0 | Copitec | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | marzo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 3.2.2.1 - Encuadernación del material | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000417 | Factura contado | 29/03/2016 | 11401816 | Encuadernacion | 2023953-0 | Copitec | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | abril | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 4.2.1.2 - Tasa curso de capacitación | - | 293-CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | N/A | Factura contado | 29/04/2016 | NªA | Curso: SIPAQ-7 Introduccion a las Redes Neuronales con Matlab y Scilab | N/A | Universitat Politecnica de Valencia | N/A | 854.094 | 0 | 854.094 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.1 - Pagar Alquiler de Oficinas | SI | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000138 | Factura contado | 01/07/2016 | 11426659 | Pago de alquiler | 320344-1 | Maria Silvia Gustale Portillo | N/A | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.1 - Pagar Alquiler de Oficinas | SI | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000141 | Factura contado | 02/08/2016 | 11426659 | Pago alquiler | 320344-1 | Maria Silvia Gustale Portillo | N/A | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.1 - Pagar Alquiler de Oficinas | SI | 251-ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 001-001-0000143 | Factura contado | 01/09/2016 | 11426659 | Pago de alquiler | 320344-1 | Maria Silvia Gustale Portillo | N/A | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0006792 | Factura crédito | 15/06/2016 | 11526957 | Articulo para PC Periferico | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 750.000 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0006978 | Factura crédito | 25/07/2016 | 11526957 | Articulo para PC y Periferico | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 750.000 | 750.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0007159 | Factura crédito | 29/08/2016 | 11526957 | Articulo para PC y Periferico | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 414.825 | 414.825 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0007139 | Factura crédito | 25/08/2016 | 11526957 | Articulo para PC y Periferico | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 193.200 | 193.200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0014851 | Factura contado | 31/08/2016 | 11547300 | Articulo para PC y Periferico | 80051128-0 | Mega Stock | N/A | 0 | 141.975 | 141.975 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.2 - Disponibilizar PC y periféricos | SI | 549-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 001-001-0007296 | Factura crédito | 22/09/2016 | 11526957 | Articulo para PC y Periferico | 80013316-1 | Office Compu S.A. | N/A | 0 | 681.338 | 681.338 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0071054 | Factura crédito | 09/06/2016 | 11588825 | Utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0071532 | Factura crédito | 16/06/2016 | 11588825 | Utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 2.696 | 2.696 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0073242 | Factura crédito | 14/07/2016 | 11588825 | Utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0072921 | Factura crédito | 11/07/2016 | 11588825 | Utiles para Oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 25.459 | 25.459 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0074505 | Factura crédito | 05/08/2016 | 11588825 | Utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0076579 | Factura crédito | 08/09/2016 | 11588825 | Compra utiles, resma de hoja | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 16.845 | 16.845 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.3 - Disponibilizar útiles de oficina | SI | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0077044 | Factura crédito | 15/09/2016 | 11588825 | Utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 150.000 | 150.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.4 - Adquirir útiles de oficina | - | 342-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 001-001-0071532 | Factura crédito | 16/06/2016 | 11588825 | Utiles para oficina | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 72.304 | 72.304 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.5 - Disponibilizar resma de papel | SI | 332-PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 001-001-0070581 | Factura crédito | 02/06/2016 | 11588825 | Compra de resma de hoja | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 30.000 | 30.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.5 - Disponibilizar resma de papel | SI | 332-PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 001-001-0073149 | Factura crédito | 13/07/2016 | 11588825 | Compra de resma de hoja | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 30.000 | 30.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.5 - Disponibilizar resma de papel | SI | 332-PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 001-001-0075664 | Factura crédito | 24/08/2016 | 11588825 | Compra de Resma | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 30.000 | 30.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.5 - Disponibilizar resma de papel | SI | 332-PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 001-001-0076579 | Factura crédito | 08/09/2016 | 11588825 | Compra utiles, resma de hoja | 655253-6 | Distribuidora el Arte | N/A | 0 | 13.155 | 13.155 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.6 - Responsable Técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000141 | Factura contado | 13/09/2016 | 11241492 | Honorarios Profesionales-2do Desembolso | 2494433-5 | Ing. Oscar Barboza | N/A | 7.600.000 | 0 | 7.600.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | junio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.8 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000232 | Factura contado | 30/06/2016 | 11240202 | Honorarios Profesionales-Mes de Junio/16 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 612.625 | 0 | 612.625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.8 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000241 | Factura contado | 29/07/2016 | 11240202 | Honorarios Profesionales-Mes de Julio/16 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 612.625 | 0 | 612.625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.8 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000249 | Factura contado | 31/08/2016 | 11240202 | Honorarios Profesionales-Mes de Agosto/16 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 612.625 | 0 | 612.625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.8 - Seguimiento interno del proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000257 | Factura contado | 30/09/2016 | 11713318 | Honorarios Profesionales-Mes de Setiembre/16 | 2897611-8 | Azucena Gauto Amarilla | N/A | 612.625 | 0 | 612.625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.9 - Servicios básicos | - | 219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 001-064-2181580 | Factura crédito | 14/07/2016 | 11412906 | Servicio de electricidad 06-16 | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.9 - Servicios básicos | - | 219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 001-064-2181580 | Factura crédito | 14/07/2016 | 11412906 | Servicio de electricidad | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.9 - Servicios básicos | - | 219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 001-064-2576688 | Factura crédito | 16/08/2016 | 11412906 | Pago servicio de electricidad | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | septiembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.9 - Servicios básicos | - | 219-SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 001-064-2993787 | Factura crédito | 15/09/2016 | 11412906 | Pago servicio de electricidad | 80009735-1 | ANDE | N/A | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | julio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 3.2.3.1 - Encuadernación del material | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000453 | Factura contado | 26/07/2016 | 11401816 | Pago por encuadernacion | 2023953-0 | Copitec | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 3.4.1 - Encuadernación del material | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000464 | Factura contado | 26/08/2016 | 11401816 | Pago por encuadernaciones | 2023953-0 | Copitec | N/A | 0 | 100.000 | 100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | junio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.6 - Responsable Técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000187 | Factura contado | 05/06/2017 | 11809453 | Honorarios Profesionales-20% Segundo desembolso | 2494433-5 | Ing. Oscar Alberto Barboza Gimenez | N/A | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | abril | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 3.1.1.1 - Compra de libros y normas digitales | - | 335-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 001-001-0026562 | Factura crédito | 07/04/2017 | 11668648 | Compra de libros | 80013965-8 | Grafica Monarca S.R.L. | N/A | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | mayo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 5.2.2 - Pago por servicios de fotocopias | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0000055 | Factura contado | 17/05/2018 | 12457224 | FOTOCOPIAS | 4644745-8 | LIBRERIA MAGALI DE MONICA MARGARITA TORALES | N/A | 0 | 300.000 | 300.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | enero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.10 - Honorarios - Director del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000267 | Factura contado | 23/01/2019 | 12704606 | Honorarios Profesionales 1er desembolso | 849064-3 | Maria de los Angeles Otilia Duarte Torres | N/A | 3.693.130 | 0 | 3.693.130 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 5.3.1.1 - Asesor de comunicaciones | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 002-001-0000002 | Factura contado | 23/12/2018 | 11643208 | Honorarios Profesionaeles - Asesor de Comunicaciones | 2287374-0 | Rodney Damian Fariña Martinez | N/A | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 6.1 - Honorarios - Redacción del libro y edición total de la publicación escrita - Investigador Oscar Barboza | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000227 | Factura contado | 29/10/2018 | 13044252 | Honorarios Profesionales - Redaccion de Publicacion Escrita 1er Desembolso | 2494433-5 | Oscar Alberto Barboza Gimenez | N/A | 7.493.438 | 0 | 7.493.438 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | diciembre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 6.1 - Honorarios - Redacción del libro y edición total de la publicación escrita - Investigador Oscar Barboza | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000228 | Factura contado | 26/12/2018 | 13044252 | Honorarios Profesionales - redaccion de Publicidadd Escrita 2do desembolso | 2494433-5 | Oscar Alberto Barboza Gimenez | N/A | 7.493.438 | 0 | 7.493.438 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | febrero | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 6.3 - Impresión de 100 ejemplares con extensión de 200 páginas | - | 262-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 001-001-0003824 | Factura crédito | 05/02/2019 | 12739116 | Impresion de libros de 116 paginas a color | 1479444-6 | El Progreso | N/A | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.6 - Responsable Técnico | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000229 | Factura contado | 09/08/2019 | 13044252 | Honorarios Profesionales | 2494433-5 | Oscar Alberto Barboza Gimenez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2019 | mayo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.10 - Honorarios - Director del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000289 | Factura contado | 20/05/2019 | 13261825 | Honorarios Profesionales | 849064-3 | Maria de los Angeles Duarte | Director del proyecto | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2019 | marzo | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.10 - Honorarios - Director del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000279 | Factura contado | 19/03/2019 | 13261825 | Honorarios Profesionales | 849064-3 | Maria de los Angeles Duarte | Director del proyecto | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2019 | julio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 5.3.5.2 - Logística y Organización | - | 284-SERVICIOS GASTRONÓMICOS | 001-003-0003494 | Factura crédito | 23/07/2019 | 13090036 | Logística y organización | 80019067-7 | Sabores alagló | N/A | 2.992.000 | 0 | 2.992.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | junio | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 5.3.7.4 - Pago al asesor de comunicaciones por la organización del Seminario de resultados dirigido al público en general en las instalaciones de UCSA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 002-001-0000003 | Factura contado | 01/06/2019 | 11643208 | Honorarios Profesionales | 2287374-0 | Rodney Damian Fariña Martinez | Consultores o Asesores | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2019 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 5.3.7.4 - Pago al asesor de comunicaciones por la organización del Seminario de resultados dirigido al público en general en las instalaciones de UCSA | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 002-001-0000004 | Factura contado | 06/08/2019 | 11643208 | Honorarios Profesionales | 2287374-0 | Rodney Damian Fariña | Consultores o Asesores | 7.600.000 | 0 | 7.600.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2019 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 6.2 - Honorarios - Diseño de la publicación digital - Investigador Oscar Barboza | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000230 | Factura contado | 09/08/2019 | 13044252 | Honorarios Profesionales "Diseño de Publicación Digital" | 2494433-5 | Oscar Alberto Barboza Gimenez | Investigadores Principales (nacionales o extranjeros) | 6.693.130 | 0 | 6.693.130 | M | N/A | N/A | N/A |
2019 | octubre | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.7 - Tutor | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 174 | Factura contado | 18/10/2019 | 44.444.446-0 | Honorarios Profesionales | 13.108.019-0 | Jorge Eduardo Mendoza Baeza | Investigador tutor | 5.803.630 | 0 | 5.803.630 | M | N/A | N/A | N/A |
2019 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 1.1.1.10 - Honorarios - Director del Proyecto | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000302 | Factura contado | 23/08/2019 | 13261825 | Honorarios Profesionales | 849064-3 | Maria de los Angeles Duarte | Director del proyecto | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | F | N/A | N/A | N/A |
2019 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 6.5 - Desarrollo página web | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000274 | Factura contado | 28/08/2019 | 13157571 | Honorarios Profesionales -Diseño de pagina Web | 3443190-0 | Hector Lopez | Personal técnico | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | M | N/A | N/A | N/A |
2019 | agosto | 14-INV-273 | Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional | Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA | 6.5 - Desarrollo página web | - | 145-HONORARIOS PROFESIONALES | 001-001-0000272 | Factura contado | 21/08/2019 | 13157571 | Honorarios Profesionales - Diseño de pagina Web | 3443190-0 | Hector Lopez | Personal técnico | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | M | N/A | N/A | N/A |
Importante: El detalle corresponde a rendiciones verificadas (monto Conacyt y contrapartida), podrían existir rendiciones presentadas pendientes de verificación.